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  • 大眾公用:海外監管公告 - 關於續聘2023年年度審計機構的公告

    日期:2023-03-31 07:49:29 来源:公司公告 作者:分析师(No.58262) 用户喜爱度:等级983 本文被分享:991次 互动意愿(强)

    大眾公用:海外監管公告 - 關於續聘2023年年度審計機構的公告

    1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

    2. 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司ShanghaiDazhongPublicUtilities(Group)Co.,Ltd.*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號:1635)海外監管公告關於續聘2023年年度審計機構的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

    3. 下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(刊發的「關於續聘2023年年度審計機構的公告」。

    4. 承董事會命上海大眾公用事業(集團)股份有限公司董事局主席楊國平中華人民共和國,上海2023年3月30日於本公告日期,本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生;本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生;以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

    5. *僅供識別1股票代码:600635股票简称:大众公用编号:临2023-011债券代码:143743债券简称:18公用04债券代码:175800债券简称:21公用01债券代码:138999债券简称:23公用01上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于续聘2023年年度审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    6. 重要内容提示:拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息1、基本信息立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

    7. 立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

    8. 截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

    9. 立信2022年业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

    10. 2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户9家。

    11. 2、投资者保护能力截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    12. 2近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报预计4500万元连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额投资者柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等IPO和年度报告未统计案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

    13. 投资者龙力生物、华英证券、立信等年度报告未统计案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

    14. 投资者神州长城、陈略、李尔龙、立信等年度报告未统计案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

    15. 3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

    16. (二)项目信息1.基本信息项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间项目合伙人林盛宇2004年1999年2004年2021年签字注册会计师李静雅2016年2012年2018年2022年质量控制复核人姜丽君2004年2000年2004年2021年(1)项目合伙人近三年从业经历:姓名:林盛宇时间上市公司名称职务2020年中华企业股份有限公司项目合伙人3时间上市公司名称职务2020年-2022年常熟市汽车饰件股份有限公司项目合伙人2020年-2022年华辰精密装备(昆山)股份有限公司项目合伙人2021年-2022年上海大众公用事业(集团)股份有限公司项目合伙人2020年中持水务股份有限公司质量控制复核人2020年-2022年广州金域医学检验集团股份有限公司质量控制复核人2020年-2022年上海透景生命科技股份有限公司质量控制复核人2020年-2022年上海凯宝药业股份有限公司质量控制复核人2021年-2022年厦门艾德生物医药科技股份有限公司质量控制复核人(2)签字注册会计师从业经历:姓名:李静雅时间上市公司名称职务2022年上海大众公用事业(集团)股份有限公司签字会计师(3)质量控制复核人从业经历:姓名:姜丽君时间上市公司名称职务2020年-2022年上海顺灏新材料科技股份有限公司项目合伙人2020年-2022年光明房地产集团股份有限公司项目合伙人2020年-2022年确成硅化学股份有限公司质量控制复核人2021年-2022年中华企业股份有限公司质量控制复核人2021年-2022年上海大众公用事业(集团)股份有限公司质量控制复核人2021年-2022年中持水务股份有限公司质量控制复核人2022年西藏城市发展投资股份有限公司质量控制复核人2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    3.审计收费。

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    4、审计费用同比变化情况2022年2023年增减(%)财务报告审计费用(万元)150拟1500内部控制审计费用(万元)40拟400二、拟续聘会计事务所履行的程序(一)公司董事会审计委员会认为立信在执业过程中坚持独立审计原则,客4观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见。

    1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:(1)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,具有从事证券服务业务的经验,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

    (2)我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

    (3)、同意将《关于续聘2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》提交第十一届董事会第二十一次会议审议。

    2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:公司续聘财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力,本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,尤其是中小股东利益。

    我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务审计机构及内控审计机构。

    (三)公司第十一届董事会第二十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃5权审议通过了《关于续聘2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘请立信为公司2023年年度财务审计机构及内控审计机构。

    本事项尚需提请公司2022年度股东大会审议。

    特此公告。

    上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会2023年3月31日报备文件(一)第十一届董事会第二十一次会议决议;(二)独立董事事前认可及独立意见。

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