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  • 豪鹏科技:关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

    日期:2024-04-27 23:57:54
    股票名称:豪鹏科技 股票代码:001283
    研报栏目:公司公告  (PDF) 177K
    报告内容
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    豪鹏科技:关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

    1. 深圳市豪鹏科技股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2023年度审计机构。

    2. 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和在2023年审计过程中的履职情况进行了评估。

    3. 经评估,公司认为信永中和具备执业资质,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

    4. 具体情况如下:一、资质条件名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2012年3月2日组织形式:特殊普通合伙企业注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人:谭小青先生截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

    5. 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。

    6. 2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。

    7. 公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

    8. 二、执业记录(一)基本信息签字项目合伙人:曾小生先生,2006年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

    9. 签字注册会计师:王植玲女士,2020年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。

    10. 担任质量复核合伙人:薛永东先生,2000年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

    11. (二)诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    12. (三)独立性信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    13. 三、质量管理水平(一)项目咨询2023年年度审计过程中,信永中和就公司重点会计审计事项与公司及时沟通,按时解决公司重点难点技术问题。

    14. (二)意见分歧解决信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。

    15. 当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。

    16. 在专业意见分歧解决之前不得出具报告。

    2023年年度审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

    (三)项目质量复核审计过程中,信永中和实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

    审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。

    详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

    (四)项目质量检查信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。

    信永中和质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。

    确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

    (五)信息安全管理公司在保密协议书中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。

    信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理和归档管理,并能够有效执行。

    综上,在2023年年度审计过程中,信永中和勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

    四、工作方案2023年年度审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。

    审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、会计估计变更、成本费用完整性等。

    2023年年度审计过程中,信永中和全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

    信永中和就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

    五、人力及其他资源配备信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。

    信永中和的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

    六、风险承担能力水平信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

    除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会2024年4月25日 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告。

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