1. 中国建筑股份有限公司内部控制审计报告2023年12月31日1内部控制审计报告安永华明(2024)专字第70048147_A05号中国建筑股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国建筑股份有限公司2023年1。
2. 2月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国建筑股份有限公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实。
3. 施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程。
4. 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。AmemberfirmofErnst&YoungGlobalLimited2内部控制审计报告(续)安永华明(2024)专字第70048147_A05号四、财务报告内部控制审计意见我们认为,中国建筑股。
5. 份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:周颖中国注册会计师:沈岩中国北京2024年4月18日AmemberfirmofErnst&You。
6. ngGlobalLimited 2024-04-18T17:55:49+0800 SignTest. 2024-04-18T17:55:49+0800 SignTest. 2024-04-18T17:55:49+0800 SignTest. 2024-04。
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