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  • 泸天化:内部控制审计报告

    日期:2023-03-31 00:54:34 来源:公司公告 作者:分析师(No.11779) 用户喜爱度:等级967 本文被分享:992次 互动意愿(强)

    泸天化:内部控制审计报告

    1. 四川泸天化股份有限公司内部控制审计报告1内部控制审计报告川华信专(2023)第0159号四川泸天化股份有限公司全体股东。

    2. :按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川泸天化股份有限公司(以下简称“泸天化股。

    3. 份”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内。

    4. 部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泸天化股份董事会的责任。。

    5. 二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告。

    6. 内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于。

    7. 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具。

    8. 有一定风险。。

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